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中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室(本级)2021年部门预算公开报告

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室巴彦淖尔市事业单位登记管理局是中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会的办事机构,承担市委编委日常工作,为正处级,列市委工作机关序列,归口市委组织部管理

(二)部门主要职责

具体负责全市行政管理体制改革;事业单位管理体制改革和综合行政执法改革等重点改革任务;统一管理全市各级机关、事业单位职能配置和机构设置、人员编制、领导职数及统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理等工作

二、基本构成情况

市委编办加挂市事业单位登记管理局牌子,设7个内设机构,即综合科机构编制一科、机构编制二科、机构编制三科、监督检查科、改革科、事业单位登记管理科

核定行政编制17名、工勤编制2、政府购岗1名实有在职人数19人,其中行政人员16人,工勤人员2人,政府购买岗位人员1人;此外,行政退休人员5人。

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算306.38万元,比上年预算增加7.49万元,增长2.51%,增加主要是2020年人员工资及社会保险水平提高,拨款收入增加。

支出预算306.38万元,比上年预算增加7.49万元,增长2.51%,增加主要是2020年人员工资及社会保险水平提高,拨款收入增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入306.38万元,其中:一般公共预算拨款收入306.38万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出306.38万元,其中:基本支出220.37万元,占比71.93%;项目支出86万元,占比28.07%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于“机构日常运转,人员工资发放,专项业务活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算306.38万元,包括:一般公共预算财政拨款306.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类266.03万元,比上年预算数增加4.8万元。主要用于“机构日常运转、人员工资、专项业务活动”等方面支出

2.社会保障和就业类24.71万元,比上年预算数增加0.65万元。主要用于发放退休人员交通补贴及通讯补贴和缴纳在职人员社会保险。

3.医疗卫生与计划生育类15.64万元,比上年预算数增加2.04万元。主要用于机关人员医疗保险单位支付部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年度无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.25万元,上年预算持平,增长0%;本年预算比上年执行数增加1.32万元,增长25.14%。其中:

(一)因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,无增减变化

(二)公务接待费1.75万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.77万元,增长44%。预算不变主要是由于2021年我市作为事业单位改革试点地区,预计自治区党委编办、旗县区编办和其他地区机构编制部门到我市调研、督查评估考察发生公务接待支出较上年增加。

(三)公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.55万元,增长15.71%。其中,本年公务用车购置预算数0万元,与上年预算数一致,无增减变化,执行数一致,无增减变化;公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0.55万元,增长15.71 %。增加主要是按照2020年公务用车运行维护费支出决算数编报本年度预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比上年减少3.2万元,下降25%主要原因是按照“一般性支出科目”及“三公”经费预算压缩有关要求减少预算支出。机关运行经费具体明细如下办公6.25万元,邮电费1.5万元,公务接待费1.75万元,其他商品与服务支出0.1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额36.9万元其中:政府采购货物预算10万元,2021年计划采购及更新部分办公设备,为开展机构编制各项工作提供硬件保障;政府采购工程预算支出;政府采购服务预算26.9万元,包括印刷、会议、车辆维修维护、网站域名信息技术等政府采购服务支出

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1,其他固定资产126.45万元,包括电脑、打印机、复印机等通用设备和办公桌椅、文件柜等家具用具。无单位价值200万元以上大型设备。

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算86万元,占全部项目支出预算的100%。

根据2021年部门预算编制要求,对市委编办专项业务的绩效目标进行公开。

编办专项业务绩效目标:

1.全面贯彻落实市委、政府关于机构编制工作的各项决策部署;

2.贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,健全完善相关配套制度,抓好机构编制报告制度和监督检查工作办法的组织实施;

3.配合做好纪检监察、政法、医药卫生、应急管理、行政复议、国防动员、文艺院团、疾控、科技等领域体制改革。做好扶贫机构调整工作。

4.继续深化综合行政执法改革、苏木乡镇和街道改革等改革任务,开展相对集中行政许可改革等专项改革工作;

5.全面完成深化事业单位改革试点工作,梳理全市事业单位的职能职责,重新调配人员编制,下发“三定”规定;梳理改革试点工作总结,组织开展事业单位改革评估督查;

6.完成2021年事业单位登记管理及统一社会信用代码相关工作;  

7.创新机构编制管理,加强机构编制监督检查;

8.完成2021年实名制管理信息系统运行维护;

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:范慧        联系电话:8655445

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表

中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室(本级)项目绩效目标申报表.xls
中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室(本级)整体支出绩效目标申报表.xls
中共巴彦淖尔市委员会机构编制委员会办公室(本级)2021年度部门预算公开表B.xlsx