2026年度中共五原县委员会机构编制委员会办公室预算公开
2026年度中共五原县委员会机构编制委员会办公室预算公开
目 录第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门(单位)主要工作任务及目标第二部分 2026年度部门(单位)预算情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2026年度部门(单位)预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
中共五原县委员会机构编制委员会办公室,是中共五原县委员会机构编制委员会的办事机构。负责统筹管理全县机构编制工作,监督检查机构编制工作的方针政策,法律法规和重要决策部署执行情况,查处机构编制违纪违法行为。负责机构编制调查研究工作。负责全县机构编制统计,实名制和网上名称管理工作。统筹指导全县事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责县本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。完成县委和县编委交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括业务股和综合股。本部门下属单位包括:五原县事业单位登记服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入五原县委编办2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:县委编办部门本级预算和下属五原县事业单位登记服务中心事业单位预算,下属事业单位财务不独立、预算不独立。详细情况见表:序号单位名称单位性质1中共五原县委员会机构编制委员会办公室财政拨款的行政单位2五原县事业单位登记服务中心公益一类事业单位(财务不独立)
三、2026年度五原县委编办部门主要工作任务及目标
2026年是“十五五”规划的开局之年,县委编办将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央和自治区、市委和县委的决策部署,以更高的标准、更严的要求、更实的作风,提高政治站位,强化责任担当,为“十五五”续写新篇奠定坚实基础。重点做好以下几方面工作:
一是巩固深化党政机构改革成果。深入涉改单位开展全覆盖式调研,全面摸清部门运行情况,及时发现和帮助解决存在问题,推动部门间职责边界更加清晰、运行更加高效协同。
二是全面深化事业单位改革。提前开展事业单位整体运行情况专项调研,实地了解机构运行现状,对照公益属性定位,全面盘点各单位职能履行情况,收集汇总各单位存在的难点、困点,探索行之有效的破局之法,提前为新一轮事业单位改革奠定基础。
三是持续深化乡镇履职事项清单工作。做好乡镇履职事项清单“回头看”工作,建立清单动态调整机制,推动部门协调联动、高效履职。
四是强化机构编制服务保障。围绕贯彻“12655”工作要求,进一步强化经济发展、乡村振兴、民生保障等方面机构保障,在公务员考录、事业单位公开招聘、人才引进等工作中充分使用空编促进就业、选育人才,充分实现五原现代化工作力量。
五是坚持推进机构编制法定化。严格执行中央、自治区各项机构编制政策法规制度,抓实抓好部门“三定”规定制定和执行,持续推进机构编制法定化建设。按照中央、自治区有关部署,稳妥有序编外聘用人员规范管理。开展机构编制执行情况和使用效益评估,严肃查处“条条干预”等机构编制违规违纪违法行为。
第二部分 2026年度五原县委编办部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
五原县委编办部门2026年度收入、支出预算总计200.66万元,与上年相比收、支预算总计各减少21.2万元,减少9.6%。其中:
(一)收入预算总计200.66万元。包括:
1.本年收入合计200.66万元。
(1)一般公共预算拨款收入200.66万元,与上年相比减少21.2万元,减少9.6%。主要原因是2026年较2025年人员减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增
长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计200.66万元。包括:
1.本年支出合计200.66万元。
(1)社会保障和就业类支出175.23万元,主要用于职工工资、离退休费、养老保险等。与上年相比减少19.94万元,减少10.22%。主要原因是主要原因是2026年较2025年人员减少。
(3)卫生健康支出类支出8.62万元,主要用于医保。与上年相比减少0.44万元,减少4.86%。主要原因是2026年较2025年人员减少。
(4)住房保障支出类支出16.81万元,主要用于在职公积金。 与上年相比减少0.82万元,减少4.65%。主要原因是2026年较2025年人员减少。
2.年终结转结余 0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
五原县委编办部门2026年度收入预算总计200.66万元,包括本年收入200.66万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入200.66万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
五原县委编办部门2026年度支出预算合计200.66万元,其中:
基本支出200.66万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五原县委编办部门2026年度财政拨款收、支总预算21.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少21.2万元,减少9.56%。主要原因是2026年较2025年人员减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
五原县委编办部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算200.66万元,与上年相比减少21.2万元,减少9.56%。具体情况如下:
(一) 社会保障和就业(类)社会保障和就业类年初预算数为175.23万元,与上年相比减少
19.94万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算156.12万元,与上年相比减少20.29万元,减少11.5%。变动原因:2026年较2025年人员减少。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算19.11万元,与上年相比增加0.35万元,增长1.87%。变动原因:2026年较2025年人员减少,但养老保险基数较上年增加。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为8.62万元,与上年相比减少0.44万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算8.62万元,与上年相比减少0.44万元,减少4.86%。变动原因:2026年较2025年人员减少。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.81万元,与上年相比减少0.82万元,减少4.65%。变动原因:2026年较2025年人员减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
五原县委编办部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算200.66万元,其中:
(一)人员经费188.75万元。主要包括:基本工资62.5万元、津贴补贴44.19万元、奖金19.81万元、绩效工资10.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.74万元、职工基本医疗保
险缴费8.63万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金16.81万元、其他工资福利支出6.79万元、退休费1.36万元等。
(二)公用经费14.3万元。主要包括:办公费2.36万元、印刷费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、培训费1万元、公务接待费0.75万元、工会经费1.68万元、其他交通费3.74万元、其他商品和服务支0.98万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
五原县委编办部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.75万元,其中
1.因公出国(境)费支出0万元,占0%;
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.75万元,占100%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.75万元,比上年预算减少0万元,减少0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位不涉及因公出境。2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0.75万元,比上年预算减少0万元,主要原因控制经费节约开支。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
五原县委编办部门2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
五原县委编办部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
五原县委编办部门2026年度预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
五原县委编办部门2026年度机构运行经费预算支出6.5万元,与上年相比减少1万元,减少13.33%。主要原因是:2026年较2025年人员减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
五原县委编办部门2026年度政府采购支出预算总额0.74万元,其中:拟采购货物支出0.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.44万元。
十三、国有资产占用情况说明
五原县委编办部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
五原县委编办部门2026年度填报绩效目标的预算项目1个,公开项目1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算200.66万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式:联系人:窦瑾 联系电话:15334878655